小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票稅率為3%。若是錯選為5%:
①應(yīng)當(dāng)在本月內(nèi)未抄稅前,在開票軟件將錯選稅率為5%的發(fā)票進行作廢,重新正確開具,將紙質(zhì)的發(fā)票進行作廢標識單獨存放。如果是已經(jīng)將發(fā)票給到客戶,應(yīng)當(dāng)向客戶收回錯誤的發(fā)票,進行存檔備查。
②若是恰巧所開的增值稅普通發(fā)票跨月,才發(fā)現(xiàn)選擇的稅率是錯誤的。那么,此時已經(jīng)無法作廢開發(fā)票,則需開票軟件系統(tǒng),開具此張發(fā)票對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票,進行沖銷。重新開具正確稅率3%發(fā)票。
③如果開具的稅率為5%的發(fā)票已經(jīng)跨季度,應(yīng)當(dāng)先完成申報,再進行紅沖。因為稅率錯誤的原因,如果在電子數(shù)據(jù)無法進行申報,則需手工填寫申報表,到稅務(wù)局窗口進行申報。
建議:每次進行開票時,應(yīng)當(dāng)認真檢查所填寫的信息,包括公司信息、貨品名稱信息、稅率等等;或者是編輯好客戶編碼以及商品編碼,進行正確保存,以便保證每次開票的正確性。
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